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Audit des contrôles internes en matière de gestion financière. : M4-295/2026F-PDF

« L'objectif de cet audit était d'évaluer l'adéquation et l'efficacité du Cadre de RNCan soutenant les contrôles internes en matière de gestion financière, y compris la manière dont le Ministère planifie, met en œuvre ses responsabilités relatives à la surveillance continue et en rend compte, conformément aux exigences du Conseil du Trésor. Plus particulièrement, l'audit a permis d'évaluer si : des mécanismes appropriés ont été établis pour définir clairement les rôles et responsabilités, assurer la conformité aux exigences du Conseil du Trésor et l'efficacité des activités; les évaluations des contrôles internes sont conçues et mises en œuvre de façon à être fondées sur les risques et à garantir des résultats fiables, exacts et axés sur des données probantes; les résultats des évaluations des contrôles internes sont communiqués efficacement aux intervenants et les constatations sont surveillées pour soutenir une supervision efficace et des mesures correctives en temps opportun » -- Objectif de l'audit, pages [5]-[6].

Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.962613&sl=1

Renseignements sur la publication
Ministère/Organisme
  • Canada. Ressources naturelles Canada, organisme de publication.
TitreAudit des contrôles internes en matière de gestion financière.
Type de publicationMonographie
Langue[Français]
Autres langues publiées[Anglais]
FormatTexte numérique
Document électronique
Note(s)
  • Publié aussi en anglais sous le titre : Audit of internal controls over financial management.
  • Comprend des références bibliographiques.
Information sur la publication
  • [Ottawa] : Ressources naturelles Canada = Natural Resources Canada, [2026]
  • ©2026
Description1 ressource en ligne (37 pages non numérotées) : illustrations en couleur
ISBN9780660998770
Numéro de catalogue
  • M4-295/2026F-PDF
Descripteurs
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