Audit des contrôles internes en matière de gestion financière. : M4-295/2026F-PDF
« L'objectif de cet audit était d'évaluer l'adéquation et l'efficacité du Cadre de RNCan soutenant les contrôles internes en matière de gestion financière, y compris la manière dont le Ministère planifie, met en œuvre ses responsabilités relatives à la surveillance continue et en rend compte, conformément aux exigences du Conseil du Trésor. Plus particulièrement, l'audit a permis d'évaluer si : des mécanismes appropriés ont été établis pour définir clairement les rôles et responsabilités, assurer la conformité aux exigences du Conseil du Trésor et l'efficacité des activités; les évaluations des contrôles internes sont conçues et mises en œuvre de façon à être fondées sur les risques et à garantir des résultats fiables, exacts et axés sur des données probantes; les résultats des évaluations des contrôles internes sont communiqués efficacement aux intervenants et les constatations sont surveillées pour soutenir une supervision efficace et des mesures correctives en temps opportun » -- Objectif de l'audit, pages [5]-[6].
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| Ministère/Organisme |
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| Titre | Audit des contrôles internes en matière de gestion financière. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
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| Information sur la publication |
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| Description | 1 ressource en ligne (37 pages non numérotées) : illustrations en couleur |
| ISBN | 9780660998770 |
| Numéro de catalogue |
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| Descripteurs |
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